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《高速公路建设项目及养护工程审计实务》
本书是一本聚焦高速公路全生命周期管理的审计实战指南。全书以合规性、规范性、实效性为核心,系统梳理了从项目立项、设计招标、施工建设到竣工验收、养护运营的全过程审计要点,结合国家法律法规、行业规范及典型案例,深度解析审计常见问题、风险成因及整改路径。
《经济责任审计:理论结构与实务分析》
本书系统阐述了经济责任审计的主要概念和制度机理,深入分析了经济责任审计业务的特点、 重点和难点问题,内容既涵盖宏观层面,构建出经济责任审计的基本理论框架,又深入微观操作层面,剖析具体案例,给出了详细的操作指引和建议。
《价值发现——施工企业内部审计研究》
本书立足新时代企业高质量发展核心命题,以中国建筑企业为研究蓝本,系统阐述了内部审计价值发现的理论演进与实践路径,追溯内部审计的职能深化,提出“基于主动监督的治理”的本质新认知,揭示了内部审计作为企业价值引擎的本体价值,构建了全生命周期的价值链审计框架体系,挖掘关键环节的管理创新与效益突破点,实现...
《同心绘宏图:国家审计助力京津冀协同发展》
本书由中国时代经济出版社策划,北京市审计局、天津市审计局和河北省审计厅共同参编而成,是对京津冀协同发展战略背景下过往十年审计工作的系统梳理与总结升华,凝聚着审计人的专业精神、使命担当与家国情怀。
《工业制造企业内部审计指南》
本书介绍了工业制造企业内部审计主要工作,涵盖营销管理审计、研发与设计审计、供应链管理审计、生产管理审计、质量管理审计、安全管理审计、环境保护管理审计、财务管理审计、境外审计、信息系统审计等方面,结合工业制造企业的特点和行业发展趋势,梳理了审计的核心要点和关键流程,展示了审计工作在不同场景下的具体...
《审计署内部审计科研课题研究报告(2021—2022)》
中国内部审计协会受审计署委托组织实施了2021至2022年度内部审计科研课题招标、评审,并最终择优确定9项课题立项。课题主要分为4个研究方向:内部审计促进组织贯彻落实国家重大经济社会政策措施研究;境外审计研究;经济责任审计研究;智能审计研究。本书汇编9份课题研究报告,旨在帮助广大内部审计人员充分利用研究成果...
《何以优秀:全国优秀审计项目实例精选2024》
本书从2023年审计署评选的优秀审计项目中精选部分有代表性的省、市、县三级审计机关的优秀审计项目。全书从审计项目的选择、审计人员的配置、审计计划的制订、审计方法的使用、审计成果的提炼、审计报告的编写、审计整改的成效等角度,阐释打造优秀审计项目各环节的成功经验,旨在进一步加强各地区审计机关业务交流,充...
《税收优惠政策与审计常见问题》
本书整体介绍了国家税收优惠政策的变迁与重要性,以及执行过程中存在的问题,详细介绍了税收优惠政策的类型与典型特征及重点领域税收优惠政策,特别是对主要税种的税收优惠政策依据及审计发现常见问题做了重点介绍。本书有助于审计人员在开展财政、税收、企业、金融、投资、经济责任等审计项目时拓宽视野,加深对税收优...
《审计理论与实务:科目二》
《审计专业技术资格考试辅导教材2024》按照考试大纲的结构,分为《审计相关基础知识:科目一》和《审计理论与实务:科目二》。《审计理论与实务:科目二》分为审计理论与方法和企业财务审计两个部分。本书在审计专业技术资格考试主管部门指导下,特组织相关命题专家按照2024年度考试大纲的最新要求编写。辅导教材详细解...
《审计相关基础知识:科目一》
《审计专业技术资格考试辅导教材2024》按照考试大纲的结构,分为《审计相关基础知识:科目一》和《审计理论与实务:科目二》。《审计相关基础知识:科目一》分为宏观经济学、企业财务管理、企业财务会计、法律四个部分。本书在审计专业技术资格考试主管部门指导下,特组织相关命题专家按照2024年度考试大纲的最新要求编...
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